為確保年度財務報告信息的完整性、可靠性及準確性,12月20日,深物業(yè)集團召開2022年度財務報告風險評估工作會議。集團財務總監(jiān)沈雪英、集團總部相關部門負責人以及各所屬公司財務管理人員參加會議。
會上,集團總部各部室、各所屬公司分別匯報了2022年度財務報告風險事項;集團財務管理部從會計核算、財務報告、稅務管理、資金管理等維度對各風險事項逐一作了分析和評價。
集團財務總監(jiān)沈雪英表示本次會議召開及時、準備充分、落實到位,并對年度財務報告風險評估工作提出三點要求:一是提前準備,做好年度財務報告編制及披露工作。各公司對報告中提及的風險事項,應提前與會計師事務所和集團財務管理部進行溝通,確保數據的真實性和準確性,并嚴格按照上級單位和上市公司監(jiān)管要求及時完成編制及披露工作;二是實時反饋,及時跟蹤風險事項落實情況。各公司要根據不同風險事項,建立管理機制和責任清單,落實人員分工,明確時間要求,抓落實、促提升。集團財務管理部要及時跟進風險解決情況,并做好服務和指導工作;三是業(yè)財融合,全面提升公司風險管理意識。各公司財務人員應及時向公司管理層報告風險事項,強化公司各部門財務風險管理意識,同時做好與業(yè)務部門的溝通與協(xié)同,深入了解業(yè)務后與相關部門共同落實解決方案。